政策法规

南宁市青秀区投资促进局2018年部门决算

   时间:2019-12-08

目  录

榜首部分:南宁市青秀区出资促进局概略

一、首要功能

二、部分决算单位构成

第二部分:南宁市青秀区出资促进局 2018年部分决算报表

表一:收入开销决算总表

表二:收入决算表

表三:开销决算表

表四:财务拨款收入开销决算总表

表五:一般公共预算财务拨款开销决算表

表六:一般公共预算财务拨款根本开销决算表

表七:一般公共预算财务拨款组织的“三公”经费开销决算表

表八:政府性基金预算财务拨款收入开销决算表

第三部分:南宁市青秀区出资促进局 2018年度部分决算状况阐明

一、2018 年度收入开销决算整体状况。

二、2018 年度一般公共预算开销决算状况。

三、2018 年度一般公共预算财务拨款根本开销决算状况阐明。

四、2018 年度政府性基金开销决算状况。

五、一般公共预算财务拨款组织的“三公”经费开销决算状况阐明。

六、其他重要事项状况阐明。

第四部分:名词解释

榜首部分:南宁市青秀区出资促进局概略

一、首要功能

1、首要职责

拟定城区出资促进和区域经济合作展开战略和规划、方案并组织施行。

承当组织推动、统筹和谐城区工业链、严重项目和科技立异效果招商的职责;详细担任有关要点方针、要点工业、严重项目的招商引资使命。

组织城区严重出资促进活动;担任城区严重招商引资项目的和谐推动作业;查询、研讨城区招商引资、出资环境建造作业状况,合作有关部分和谐做好出资环境建造的有关作业。担任与出资促进、招商引资事务相关的国内外客商、团组和出资促进组织的联络、招待;担任城区组织的国内外出资合作项目的洽谈、签约和盯梢、和谐、服务作业;参加我国-东盟博览会有关出资促进作业。

承当非政府出资项目、要点外来出资项目的出资促进作业,和谐推动严重项目落地;施行出资项目批阅绿色通道。

担任城区外商出资归纳办理;担任批阅外商出资企业树立、改变事项的相关作业;会同有关部分施行外商出资工业辅导目录;依法督促检查外商出资企业履行有关法律法规规章、合同规章的状况并和谐处理有关问题。

担任城区国内外招商引资项目数据统计、剖析和编报作业;提出城区招商引资方针使命分化和对城区招商引资职责单位的方针查核的定见;辅导和统筹和谐各招商引资职责单位的招商引资作业。担任树立与办理南宁市青秀区出资促进网站,推动网上招商作业;树立和办理城区招商项目数据库,组织展开招商引资项目的规划、包装推介等作业,和谐做好招商项目储藏作业;担任城区出资环境的宣扬推介作业。

担任加强与境内外出资促进组织和有关商会、协会的联络与事务沟通。

承办城区人民政府交办的其他事项。

二、部分决算单位构成

南宁市青秀区出资促进局机关行政编制3名。其间:局长1名,副局长1名。

第二部分:南宁市青秀区出资促进局 2018年度部分决算报表

注:南宁市青秀区出资促进局没有政府性基金预算财务拨款收入,也没有政府性基金预算财务拨款组织的开销,故本表无数据。

第三部分:南宁市青秀区出资促进局2018年度部分决算状况阐明

一、2018年度收入开销决算整体状况

本部分2018年度总收入163.62万元,其间本年收入163.62万元, 较2017年度决管用削减20.65万元,下降11.21%。收入详细状况如下。

1.财务拨款收入163.62万元,为南宁市本级财务当年拨付的资金。较2017年度决管用削减20.655万元,下降11.21%,首要原因是紧缩经费开支。

2.作业收入0万元。

3.运营收入0万元。

4.其他收入 0万元。

5.用作业基金补偿出入差额 0万元。

6.上年结转和结余155.15万元,为以前年度开销预算因客观条件改变未履行结束、结转到本年度按有关规则持续运用的资金,既包含财务拨款结转和结余,也包含作业收入、运营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决管用添加23.84万元,添加18.16%,首要原因是上级追加专款列权责发作制。

本部分2018年度总开销152.69万元,其间本年开销152.69万元, 较2017年度决管用削减7.74万元,下降4.82%。开销详细状况如下:

1.一般公共服务开销127.88万元:首要用于于人大事务、商贸事务。较2017年度决管用削减13.8万元,下降9.74 %,首要原因是紧缩经费开支。

2.其他共产党事务开销0.13万元,首要用于党建作业经费开销。

3.教育开销3.92万元,首要用于训练事务开销。

4.社会保证和作业12.43万元:首要用于展开和变革局本级按国家规则发放的离退休人员薪酬津补助及离退休人员办理方面的开销。

5.住宅保证开销8.46万元:首要用于依照国家政策规则向员工发放的住宅公积金、提租补助、购房补助等住宅变革方面的开销。

6.结余分配0万元,为作业单位按规则提取的员工福利基金、作业基金和交纳的所得税等。

7.年底结转和结余166.07万元,为本年度或以前年度预算组织、因客观条件发作改变无法按原方案施行,需求延迟到今后年度按有关规则持续运用的资金,既包含财务拨款结转和结余,也包含作业收入、运营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决管用添加34.76万元,上升26.47%。

二、2018 年度一般公共预算开销决算状况

南宁市青秀区出资促进局2018 年度一般公共预算开销152.69万元,较2017年度决管用削减7.74万元,下降4.82 %。其间:根本开销110.06万元,项目开销42.64万元。

南宁市青秀区出资促进局2018 年度一般公共预算开销年头预算为120.63万元,开销决算为152.69万元,完结年头预算的126.58%。

1.一般公共服务开销年头预算为108.17万元,开销决算为127.88万元,完结年头预算的118.22%。首要用于人大事务、商贸事务。

2.教育开销年头预算为4.50万元,开销决算为3.92万元,完结年头预算的87.11%。首要用于训练事务的开销。

3. 其他共产党事务开销年头预算为0万元,开销决算为0.13万元,完结年头预算的0%。首要用于党建作业经费开销。

4.社会保证和作业年头预算为4.69万元,开销决算为12.43万元,完结年头预算的265.03%。按国家规则发放的离退休人员薪酬津补助及离退休人员办理方面的开销。

5.住宅保证开销年头预算为3.27万元,开销决算为8.46万元,完结年头预算的258.72%。首要用于依照国家政策规则向员工发放的住宅公积金、提租补助、购房补助等住宅变革方面的开销。

三、2018年度一般公共预算财务拨款根本开销决算状况阐明

2018年度一般公共预算财务拨款根本开销127.88万元,开销详细状况如下:

薪酬福利开销103.89万元,完结年头预算的118.12%。

产品和服务开销5.69万元,完结年头预算的32.2%。

对个人和家庭的补助开销0.48万元,完结年头预算的9.71%。

四、2018年度政府性基金开销决算状况

南宁市青秀区出资促进局2018年度政府性基金开销 0万元,较2017年度决管用添加0万元,添加0%。其间:根本开销0万元,项目开销0万元。

南宁市青秀区出资促进局2018 年度政府性基金开销年头预算为0万元,开销决算为0万元,完结年头预算的0%。

五、一般公共预算财务拨款组织的“三公”经费开销决算状况阐明

2018年度一般公共预算财务拨款组织的“三公”经费开销决算中,因公出国费开销决算0万元;公事用车置办及工作费开销决算0万元;公事招待费开销决算0万元。

“三公”经费开销与年头预管用、上年开销数根本相等。

详细状况如下:

因公出国费开销0万元。

公事用车置办及工作费开销0万元。

公事招待费开销0万元,国内公事招待批次0次,0人次。

六、其他重要事项状况阐明

 机关工作经费开销状况阐明。

2018年本部分机关工作经费开销5.69万元,比2017年削减22.97万元,下降80.15%。首要原因是:工作费削减。

政府收购开销状况阐明。

2018年本部分政府收购开销总额0万元,其间:政府收购货品开销0万元、政府收购工程开销0万元、政府收购服务开销 万元。颁发中小企业合同金额0万元,占政府收购开销总额的0%,其间:颁发小微企业合同金额0万元,占政府收购开销总额的0%。

国有资产占用状况阐明。

到2018年12月31日,本部分共有车辆0辆,其间,部级领导干部用车0辆、一般公事用车0辆、一般法律执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,100万元以上专用设备0台。

预算绩效办理作业展开状况。

依据财务预算办理要求,我部分组织对2018年度1个一般公共预算项目开销展开绩效自评。触及资金40万元,自评覆盖率到达100%。从点评状况来看,项目到达年头绩效设定的要求。

第四部分  名词解释

一、财务拨款收入:指市本级财务部分当年拨付的资金。

二、作业收入:指作业单位展开专业事务活动及辅佐活动所获得的收入。

三、运营收入:指作业单位在专业事务活动及其辅佐活动之外展开非独立核算运营活动获得的收入。

四、其他收入:指除上述“财务拨款收入”“作业收入”“运营收入”等以外的收入。

五、用作业基金补偿出入差额指作业单位在当年的“财务拨款收入”“作业收入”“运营收入”“其他收入”不足以组织当年开销的状况下,运用以前年度堆集的作业基金补偿本年度出入缺口的资金。

六、年头结转和结余:指以前年度没有完结、结转到本年 按有关规则持续运用的资金。

七、结余分配:指作业单位按规则提取的员工福利基金、作业基金和交纳的所得税,以及建造单位按规则应交回的根本建造竣工项目结余资金。

八、年底结转和结余:指本年度或以前年度预算组织、因客观条件发作改变无法按原方案施行,需求延迟到今后年度按有关规则持续运用的资金。

九、根本开销:指为保证组织正常工作、完结日常作业使命而发作的人员开销和共用开销。

十、项目开销:指在根本开销之外为完结特定行政使命和作业展开方针所发作的开销。

十一、运营开销:指作业单位在专业事务活动及其辅佐活动之外展开非独立核算运营活动发作的开销。

十二、“三公”经费:纳入市本级财务预决算办理的“三公”经费,是指南宁市本级各部分用财务拨款组织的因公出国费、公事用车置办及工作费和公事招待费。其间,因公出国费反映单位公事出国的世界盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、训练费、公杂费等开销;公事用车置办及工作费反映单位公事用车车辆置办开销及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖赏费用等开销;公事招待费反映单位按规则开支的各类公事招待开销。

十三、机关工作经费:为保证行政单位工作用于购买货品和服务的各项资金,包含工作及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备置办费、办共用房水电费、办共用房取暖费、办共用房物业办理费、公事用车工作保护费以及其他费用。



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